17:40 09.05.2024

Версия для слабовидящих
ГлавнаяРуководители

Тексты выступлений и заявлений

ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности муниципального образования Ленинградский район за отчетный 2011 год и их планируемых значениях на трехлетний период


26.04.2012

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт

Общая протяженность всех дорог в муниципальном образовании составляет 499,713 км, из них с твердым покрытием -198,063км (39,6%), гравийных и грунтовых – 301,66 км (60,4%). На балансе муниципального образования Ленинградский район находится 20,68 км, из них с твердым покрытием 19,55 км, гравийных – 1,13 км.

В 2011 году капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся на балансе муниципального района не проводился.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в 2011 году составила 1,5%

В 2012-2014 годах в муниципальном образовании планируется проведение текущего ремонта дорог на основе участия в краевой целевой программе. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 2012 году составит 1,6%, в 2013 году – 1,8 %, в 2014 году – 2,0%.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет) отсутствует. В последующие три года передача автомобильных дорог местного значения на техническое обслуживание немуниципальным или негосударственным предприятиям не планируется.

Все населенные пункты района имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального образования.

В дальнейшем сохранится обеспеченность всех населенных пунктов муниципального образования регулярным автобусным сообщением за счет расширения сети маршрутов и предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим социально-значимые пассажироперевозки, в целях компенсации выпадающих доходов в следствие применения фиксированных тарифов.

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поддерживается на основе реализации муниципальной целевой программы и Плана мероприятий по поддержке развития малого и среднего предпринимательства, утвержденного Советом муниципального образования Ленинградский район.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году составило 469 единиц на 10000 человек населения. К 2014 году планируется увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства до 474 единиц на 10000 человек населения.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет по состоянию на 1 января 2012 года 24,6 %, что превышает уровень предшествующего года на 1,3 процентных пункта. К 2014 году предусматривается увеличение значения этого показателя до 25,5%.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 4 ноября 206 года № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок в 2011 году составила 15,6%. Значительный рост показателя в 2011 году произошел в связи с приобретением квартир для детей-сирот в рамках реализации КЦП «Дети Кубани». К 2014 году планируется этот показатель планируется увеличить и довести его значение до 13,2%.

В 2011 году вновь созданным в течение года субъектам малого и среднего предпринимательства поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства не оказывалась. С 2012 года запланировано субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса в рамках муниципальной целевой программы "Поддержка развития субъектов малого среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район на 2011-2013 г.г.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования от 29 декабря 2010 года № 1818; на 2012 год определены соответствующие бюджетные ассигнования: 100,0 тыс. руб. из муниципального бюджета, 735,1 тыс. руб. из краевого и федерального бюджета К 2014 году планируется оказать поддержку 15% от общего количества вновь созданных в течение года субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2011 году объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого предпринимательства составил 3066 тыс.рублей, из них в расчете на одно малое предприятие муниципального образования - 8,860 тыс.руб., на одного жителя муниципального образования- 0,0482 тыс.руб.

В соответствии с утвержденными Советом МО Ленинградский район стратегией до 2020 года и программой социально-экономического развития до 2012 года, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений, обеспечивающих рост производства и повышение благосостояния населения.

Органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район в сфере малого предпринимательства уделяется большое внимание диверсификации малого бизнеса, т.е. развитию несвойственных сложившейся структуре малого бизнеса района направлений деятельности:

· инновационные технологии;

· социальные услуги;

· частная медицина;

· частные детские сады;

· услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

· прочие услуги

1.3.Улучшение инвестиционной привлекательности

На территории муниципального образования планируется увеличение общей площади земельных участков, предоставленных для строительства с 1,3146 га (в 2011 году) до 3,0 га в 2014 году. Администрация муниципального образования Ленинградский район проводит целенаправленную работу в рамках программы по развитию жилищного строительства.

Площадь земельных участков предоставленных для индивидуального жилищного строительства увеличится с 0,66 га (в 2011 году) до 2 га (в 2014 году), кроме того, запланировано увеличение площади земельных участков, предоставляемых для комплексного освоения в целях жилищного строительства согласно генеральному плану ст. Ленинградской, предусматривающему перспективное развитие комплексного жилищного строительства, - до 1 га в 2014 году.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования Ленинградский район, в 2011 году составила 85%, в перспективе, достигнет в 2014 году 86%.

Доля земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в муниципальном образовании, предоставленных для строительства (кроме жилищного) в 2011 году составила 25%, к 2014 году планируется довести значение этого показателя до 90,0 %.

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство соответствует градостроительному и земельному кодексам Российской Федерации, а так же постановлению главы муниципального образования Ленинградский район №1269 от 19.09.2007г. "Об упорядочении процедуры согласования при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной собственности" составила в 2011 году 150 дней.

С 2012 года на основе оптимизации процедур согласования и создания МФЦ планируется снижение показателя средней продолжительности со 150 дней (в 2011 году) до 120 дней (в 2014 году), за счет совершенствования кадастрового учета и, как следствие, сокращения сроков формирования земельного участка.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней.

В 2012-2014 годах планируется сокращение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства (в течении 3 лет): с 0,984га (в 2011 году) до 0,350 га (в 2014 году); иных объектов капитального строительства -в течение 5 лет - с 0,96 га (в 2011 году) до 0,225 га (в 2014 году).

Незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета муниципального образования Ленинградский район, в отчетном периоде отсутствует и в перспективе по 2014 год не предусматривается.

В 2011году увеличился объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов, относящихся к категории крупных и средних предприятий, что обеспечило рост показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» с 10515,3 рублей в 2010 году до 11652,8 рублей в 2011году. В период с 2012 по 2014 год планируется положительная динамика этого показателя на основе роста инвестиционной активности крупных и средних предприятий.

1.4. Сельское хозяйство

По итогам работы за 2011 год в отрасли «Сельское хозяйство» из 23 предприятий, включенных в сводную отчетность о финансово- экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по всем 23 сельскохозяйственным предприятиям получена прибыль.

В перспективе на 2012-2014 годы в отрасли сельского хозяйства по всем сельскохозяйственным организациям планируется получение прибыли за счет наращивания объемов производства и оптимизации затрат, реализации на территории муниципального образования программных мероприятий, направленных на повышение плодородия почвы, поддержку племенного животноводства, развитие молочного и мясного скотоводства, повышение доступности кредитов, технической и технологической модернизации сельского хозяйства, снижения рисков в сельском хозяйстве. В 2011 году площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района составила 113,2 тыс.га (99,6% от общей площади).

На 2012-2014 годы планируется использование сельскохозяйственных угодий на уровне 99,7%

1.5. Доходы населения

Основными показателями, динамика роста которых свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления в основных отраслях социальной сферы, являются:

1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района.

За 2011 год этот показатель составил 70,1%. Снижение показателя к уровню 2010 года связано с низкими, в сравнении с темпами роста среднемесячной заработной платы в коммерческой сфере, темпами роста среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере муниципального образования.

На трехлетний период 2012-2014 годы планируется повышение значения этого показателя, соответственно: в 2012 году- до 74,6%, в 2013г.- 76,7 %, в 2014г.- 78,0%, на основе увеличения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений.

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. На территории муниципального образования Ленинградский район за 2011 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 14649,3 рубля, что на 11,4% выше уровня предшествующего 2010 года. В 2012 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составит 16114,2 руб. или 110% к уровню 2011 года; в 2013 году -17854,6 руб. (121,9% к уровню 2011 года); в 2014 году – 19890 руб. (135,8% к уровню 2011 года);

- среднемесячная заработная плата в муниципальных детских дошкольных учреждениях в 2011 году составила -7354 рубль или 111,7% к уровню 2010 года. В 2014 году предусматривается увеличение среднемесячной заработной платы в муниципальных детских учреждениях к уровню 2011 года на 46,7%, что составит 10785 руб.

- среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила 16192 рублей или 111,9% к уровню 2010 года. К 2014 году планируется увеличение заработной платы учителей на 87,6% к уровню 2011 года, что составит 30372 руб.

- среднемесячная заработная плата прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2011 году составила 8661 рубль или 103,8% к уровню 2010г. К 2014 году планируется рост среднемесячной заработной платы данной категории работников на 4,0% к уровню 2011 года, что составит 9010 рублей.

- среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году составила 22480,8 руб., или 109,8% к уровню предшествующего 2010года. К 2014 году планируется рост среднемесячной заработной платы данной категории на 19,7% , что составит 26901,3 рублей.

- среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году составила 11112,8 руб. или 106,2% к уровню 2010 года. К 2014 году планируется рост среднемесячной заработной платы данной категории на 19,7% к уровню 2011 года, что составит 13297,95 рублей.

- среднемесячная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения составила в 2011 году 8991 рубль или 102,7% к уровню 2010 года. К 2014 году планируется увеличение среднемесячной заработной платы этой категории работников здравоохранения до 10149,94 рублей или на 12,9% к уровню 2011 года.

Администрацией муниципального образования организована работа по контролю за своевременностью выплат заработной платы: еженедельно заседает межведомственная комиссия, на которую приглашаются руководители предприятий, допустившие задолженность по заработной плате; работает телефон «горячей линии»; совместно с ГУ «Центр занятости населения» проводится мониторинг с выездом на предпрятия.

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования Ленинградский район представлена следующими учреждениями:

- Центральная районная больница на 470 коек с поликлиникой на 1110 посещений в смену, в том числе: районная поликлиника -800 посещений, стоматологическая поликлиника- 160 посещений, детская поликлиника – 150 посещений;

- Новоплатнировская участковая больница на 40 коек с поликлиникой на 33 посещения в смену;

-Крыловская участковая больница на 40 коек с поликлиникой на 60 посещений в смену;

- 6 врачебных амбулаторий на 145 посещений в смену;

- 9 фельдшерско-акушерских пунктов;

- 3 здравпункта.

В ходе проводимых в 2011 году, опросов населения 45,9 % жителей высказали удовлетворенность медицинской помощью оказываемой учреждениями здравоохранения муниципального образования Ленинградский район, в то время как в 2010 году этот показатель составлял 43,6%.

За счет расширения амбулаторно-поликлинического звена, охвата населения профилактическими осмотрами, улучшения оснащенности современным медицинским оборудованием планируется довести показатель удовлетворенности населения медицинской помощью к 2014 году до 50%.

Внедрение на территории муниципального образования современных организационных и финансовых моделей управления здравоохранением, мотивирующих учреждения на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема предоставляемых услуг, характеризуется следующими показателями:

1. В 2011 году доля населения (18 лет и старше), охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез составила 64,4%, на злокачественные новообразования -21%. В результате дальнейшего оснащения амбулаторных учреждений современным диагностическим оборудованием доля населения, охваченного профилактическими осмотрами к 2014 году возрастет соответственно до 64,5% и 23%.

2. Оснащение амбулаторных учреждений современным медицинским оборудованием проводится в соответствии с табельным оснащением. В 2011 году доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табельным оснащением, составила 33,3%, в 2010 году этот показатель так же составлял 33%. Планируемое в 2012-2014 годах дальнейшее оснащение медицинским оборудованием амбулаторных учреждений, оснащение хирургического и гинекологического отделений эндоскопическими комплексами, дооснащения отделения реанимации современной наркозо-дыхательной аппаратурой, системой мониторинга позволит увеличить этот показатель до 100%.

3. Оказание медицинской помощи во всех учреждениях здравоохранения муниципального образования производится с применением медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи (100%);

- все муниципальные учреждения здравоохранения применяют стандарты оказания медицинской помощи и переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат (100%);

- в муниципальном образовании медицинские учреждения переведены на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (100%).

Показатель «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому» в 2011 году уменьшился в сравнении с 2010 годом на 21,6 сл. (случая) и составил 313,3 сл., из них от инфаркта миокарда, от инсульта – 37,8 сл. (в 2010 году- 36 сл.); в первые сутки в стационаре всего- 23,4 сл. (в 2010 году -23,4 сл.), в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта -10,8 сл. (в 2010 году -12,6 сл.). На основе повышения качества медицинской обслуживания к 2014 году не планируется снижение этого показателя.

Число случаев смерти детей до 18 лет в 2011 году составило – 45,2 сл., в том числе на дому -15,1, в первые сутки в стационаре -7,5 случаев.

За счет развития скорой медицинской помощи, обновления парка машин «Скорой помощи», развития амбулаторной и стационарной помощи, применения современных методов лечения и улучшения условий пребывания пациентов в стационаре к 2014 году не планируется увеличение показателя «Число случаев смерти детей до18 лет».

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, всего, составляет за 2011 год 165,5 чел., в том числе:

- число врачей – 21,2 чел. в расчете на 10000 чел. населения, из них участковых врачей и врачей общей практики - 6,5 чел. К 2014 году планируется рост числа врачей в расчете на 10000 чел. населения до 23 чел.;

-число среднего медицинского персонала в расчете на 10000 человек населения 69,4 чел. Продолжается подготовка среднего медицинского персонала на базе Ейского медицинского колледжа с предоставлением рабочих мест, и, как следствие, сохранение достигнутого уровня обеспеченности средним медицинским персоналом.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2011 году составила 9,6 дня. За счет внедрения медицинских стандартов оказания медицинской помощи средняя продолжительность пребывания к 2014 году снизится до 9,2 дней. Значение показателя среднегодовой занятости койки с 290,85 дней в 2010 году увеличится до 340 дней в 2013 году.

Стоимость содержания одной 1 койко-дня в муниципальном учреждении здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году составила 315,9 рубля. За счет применения современных методов лечения и улучшения условий пребывания пациентов в стационаре стоимость содержания одной койки в 2014 году планируется увеличить до 332 рублей или на 5,1%.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составила 134,71 руб. За счет внедрения медицинских стандартов оказания медицинской помощи стоимость вызова скорой медицинской помощи к 2014 году планируется увеличить до 165,95 руб. или на 23,2%.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в 2011 году оставил 90,08 млн.рублей, из них инвестиции на увеличение стоимости основных средств -3,56 млн.рублей.

Объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда в 2011 году составил 35,6 млн.рублей.

III. ОБРАЗОВАНИЕ

3.1. Дошкольное и дополнительное образование детей

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей составляет за 2011 год 87% от числа опрашиваемых. В рамках краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» в 2011 году проводилась работа по капитальному ремонту и комплектованию детских дошкольных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила в 2011 году 2269 человек что на 13,3% выше уровня 2010 года.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила в 2011 году 7,5%, к 2014 году планируется уменьшить этот показатель до 7%.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011году составил 0, 56 при 0,68 в 2010 году. Основная причина уменьшения значения показателя связана со снижением уровня рождаемости, оттоком населения из отдаленных от районного центра населенных пунктов, низкой посещаемостью детей дошкольных образовательных учреждений. В 2011 году показатель уменьшился в связи с включением в общую численность групп кратковременного пребывания детей.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2011 году составила 2771 чел. Рост рождаемости с 2003 года предполагает увеличение числа детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу к 2014 году до 2810 человек.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2011 году составляет 7 единиц, что на 1 ед. меньше чем в 2010 году. К 2014 году планируется снизить этот показатель до 6 единиц.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2011 году составил 142,56 млн.рублей или 111,8% к уровню аналогичного периода 2010 года.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году составил 96,7 млн. рублей или 115,9% к уровню 2010 года. К 2014 году этот показатель увеличится на 28 % и составит 123,8 млн. руб.

1.2. Общее и дополнительное образование

В 2011 году удовлетворенность качеством общего образования выразили 91 % от числа опрошенного населения. Повышение этого показателя к 2014 году до 92,5 % планируется на основе совершенствования образовательного процесса и роста материально- технического обеспечения учреждений образования.

В муниципальном образовании Ленинградский район все выпускники общеобразовательных муниципальных учреждений участвуют в едином государственном экзамене. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен равен 98,9 %.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

- на нормативное подушевое финансирование составила - 100%;

- на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат – 100%

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам в 2011 году составила 98,9% . На последующий трехлетний период этот показатель прогнозируется увеличить до 100%.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей муниципальных образовательных учреждений в 2011 году составила 8,8% . К 2014 году этот показатель планируется увеличить до 10,8% .

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях расположенных в сельской местности в 2011 году составила 6551 человек.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году составила 90,8%. К 2014 году прогнозируется увеличить данный показатель до 91,9% на основе повышения эффективности спорвно-0оздоровительных мероприятий, проводимых на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила 947 человека, учителей – 476 человек, прочего персонала -450 человек.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году составила 124,3 тыс.рублей, что в 1,2 раза превышает уровень 2010 года. К 2014 году, на основе финансирования мероприятий по укреплению материально- технической базы образовательных учреждений, стоимость содержания одного класса увеличится на 79,5% и составит 223,1 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2011 году составил 255,8 млн.рублей или 111,1% к уровню 2010 года. Общий объем расходов бюджета муниципального образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году составил 7,8 млн.рублей или 163,3% к уровню 2010 года.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году составила 192,4 млн.рублей. В дальнейшем, на среднесрочный период до 2014 года планируется увеличение бюджетных ассигнований на эти цели.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2011 году составил 49,3 млн.рублей или 127,1% к уровню 2010 года. В дальнейшем, на среднесрочный период до 2014 года планируется увеличение бюджетных ассигнований на эти цели.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части оплаты труда в 2011 году составил 43,8 млн.рублей. В 2014 году объем расходов на дополнительное образование в части оплаты труда планируется увеличить на 4,8%.

IV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Сеть учреждений физической культуры и спорта в муниципальном образовании представлена Центром физкультурно-оздоровительной работы с населением муниципального образования и тремя детско-юношескими спортивными школами.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании в 2011 году составила 18,3 тыс.человек, что на 12% выше уровня 2010 года. К 2014 году прогнозируется увеличить число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 25,8 тыс. человек или на 40,7 %.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности в 2011 году составила: спортивными залами -31%, плоскостными спортивными сооружениями - 36,2%.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2011 году составил 20,9 млн.рублей (ремонт стадиона).

V.КУЛЬТУРА

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2011 году составил 20,65 млн.рублей или 137% к уровню 2010 года, в том числе на оплату труда -13,6 млн.рублей или 116,8% к уровню 2010 года.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления в 2011 году составила 186%.

К 2014 году планируется доведение этого показателя до 190%. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в 2011 году составила 92%. К 2014 году планируется увеличение показателя до 95% за счет повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг.

VI. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2011 году составила 22,3 кв. метров. К 2014 году на основе развития жилищного строительства прогнозируется увеличение данного показателя до 22,95 кв. метров жилой площади на одного жителя.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в разрезе способов управления, составляет:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме: 2010 год – 21,4%, 2011 год - 25,15%, планируется уменьшение этого показателя до в 2012 году – 16,4%, в 2013году – 14,5%, в 2014 году - 12,2%

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом: - 2010 год – 17,5%, 2011 год - 12,3%, планируется увеличение показателя к 2014 году до 20%;

- управление управляющей организацией частной формы собственности: 2010 год - 61,1%, в 2011 году – 62,56%, планируется довести показатель в 2012 году – до 63,6%, в 2013 году - до 65,5%, в 2014 году до 67,8%.

В Ленинградском районе отсутствуют многоквартирные дома, в которых собственники помещений выбрали управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием

В период с 2012 по 2014 год планируется увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-газо-, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, утилизации ТБО с долей участия субъекта Российской Федерации и муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, - до 80% за счет создания новых малых и средних предприятий жилищно-коммунального комплекса.

С 2012 года планируется рост показателя на основе создания хозяйственных обществ и приватизации муниципальных унитарных предприятий.

В 2011 году уровень собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг составил 95,0 %, к 2014 году планируется довести этот показатель до 97%.

В 2011 году организации жилищно-коммунального хозяйства, относящиеся к категории крупных и средних, имели положительный финансовый результат от производственно- финансовой деятельности.

Доля подписанных паспортов готовности по состоянию на 15 ноября 2011 года составила 100%.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2011 году составила 20,11%, к 2014 году предусматривается увеличение данного показателя до 35,5%.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году составил всего 56,4 млн.рублей, в том числе бюджетные инвестиции – 52,4 млн.рублей ( в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» приобретено 50 квартир для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей). В 2014 году прогнозируется объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 3,5 млн.руб.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования составила за 2011 год 47,6 %.

С 2012 года ожидается устойчивый рост налогооблагаемой базы, что обеспечивает увеличение собственных доходов муниципального образования. К 2014 году прогнозируется доведение значения этого показателя до 72,8%. Рост прогнозируется за счет обеспечения развития налогооблагаемой базы в реальном секторе экономики.

Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности в 2011 году отсутствует.

Бюджетополучатели муниципального образования Ленинградский район не имеют кредиторской задолженности по оплате труда. На период до 2014 года задержки в выплате заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений не планируется.

В отчетный и прогнозируемый периоды на территории муниципального образования отсутствуют объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым не соблюдаются нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию.

С 2011 года бюджет муниципального образования утверждается на 3 года.

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования в 2011 году составила 63,652 тыс.человек. К 2014 году планируется сохранить численность постоянного населения на уровне 2011 года.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2011 году составил 819439 тыс.рублей, в том числе бюджетные инвестиции – 71624 тыс.рублей. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования за 2011 год составил 1034,2 млн. рублей или 127,8 % к уровню 2010 года.

Общий объем расходов на содержание работников органов местного самоуправления – 31284 тыс.рублей (3,8% от общего объема расходов) в год, в расчете на одного жителя муниципального образования -484 рубля.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями -62 единиц.

В среднесрочный период количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде планируется на уровне 27 единиц.

VIII. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В бюджетной сфере муниципального образования организовано проведение мероприятий, направленных на энерго- и – ресурсосбережение. Ведется соответствующая работа с населением по установке приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2011 году составила:

-электрическая энергия - 686 кВт.ч на 1 проживающего, к 2014 году прогнозируется сохранение показателя на уровне 2011 года;

-тепловая энергия – 0,126 Гкал на 1 кв.м общей площади, к 2014 году прогнозируется снижение показателя до 0,123 Гкал на 1 кв.м общей площади;

-горячая вода 12,35 куб. метров на 1 проживающего, к 2014 году прогнозируется сохранение показателя на уровне 2011 года;

- холодная вода – 38,5 куб.метров на 1 проживающего, к 2014 году прогнозируется снижение показателя до 38 куб.метров на 1 проживающего.

- природный газ -148,1 куб.метров на 1 проживающего, к 2014 году показатель уменьшится до 147 куб.метров на 1 проживающего.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2011 году составила:

-электрическая энергия -100,15 кВт.ч на 1 человека населения , к 2014 году прогнозируется снижение показателя до 98,8 кВт.ч на 1 человека населения;

-тепловая энергия – 0,146 Гкал на 1 человека населения, к 2014 году прогнозируется снижение показателя до 0,143 Гкал на 1 человека населения;

-горячая вода -0,31куб.метров на 1 человека населения, к 2014 году прогнозируется сохранение показателя на уровне 2011 года;

- холодная вода – 6,86 куб.метров на 1 человека населения, к 2014 году прогнозируется уменьшение показателя до 6,7 куб.метров на 1 человека населения;

- природный газ -6,85 куб.метров на 1 человека населения, к 2014 году показатель уменьшится до 6,65 куб.метров на 1 человека населения.


таблицы

Возврат к списку